[点晴模切ERP]SAP系统财务管理中财务月结工作步骤参照-<CO月结>
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导读 有位同学需要一份可供参考的财务月结步骤,为此这里整理了一个基本算是通用的月结顺序手册,共分两章,分别介绍FI月结和CO月结: 成本月结开始前需要的操作步骤:
说明: 步骤一说明报工: 报工严格意义不是财务来操作,但是属于财务月结检查步骤中的重要一环,报工时会按照KP26计算的标准价格*报工输入数量进行计算到成本中心,依此进行分割重计算实际作业成本。 步骤二说生产订单技术性完成: TECO关闭订单,禁止生产在进行调整,如果有企业存在在制品,在制品订单不需要关闭,关闭步骤要在月底最后一天完成,否则订单总量如果与实际确认产量不一致会参与计算在制品。 步骤三录入统计关键指标: 录入统计指标录入的指标是根据实际制造费用分摊标准制定的,录入之前需要确认各项费用是否已经录入完成,录入之后进行分摊分配。 步骤四执行费用分摊/分配: 费用根据分摊分配指标进行结转,可能发生费用从一个成本中心结转到另一个成本中心,初级成本要素结转到次级成本要素,会生成会计凭证。 步骤五成本费用分割: 最终直接生产成本中心的制造费用按照作业类型进行重新划分,不生成凭证。 步骤六实际作业价格计算: 分割之后根据标准报工重新计算实际作业成本,不生成凭证。 步骤七生产订单重估: 实际作业价格计算完成,按照实际报工量把实际作业成本计算重估到生产订单,依此还原实际制造费用,生成CO凭证。 步骤八在制品计算期间及在制品计算: 根据订单数量与收总量计算在制品,SAP在制品计算逻辑也是比较复杂,后面会考虑单章介绍。 步骤九差异计算: 计算生产订单的单层差异,来源与消耗,制造费用,产出标准价,目标成本和实际成本之间的差异 步骤十订单结算: 差异结转,生成凭证,借:库存商品 贷:生产成本-差异转出 步骤十一执行物料分类账: 单层和多层物料差异计算及结转 步骤十二发出商品差异结转至主营业务成本: 如果有启用发出商品,差异存在总账由于无法对应结转的情况,所以要手工调整,或者开发程序自动结转。 步骤十二制造类成本中心尾差调整: 制造费用结转,小的差异或者成本中心领用S价物料产生的差异调整。 步骤十三/四账期关闭: 在此之前先进行报表核对,资产负债表是否平衡,利润表数据是否和资产负债表未分配利润对应,现金流量表出具的是否对应等,然后在关闭会计期间。 以上财务月结就完成了,恭喜你又完成一个月任务啦。 点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886 该文章在 2024/5/22 19:02:21 编辑过 |
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